一、部门主要职责
1、负责办理需报经县内有关部门审批、核发的批准文件、证照和县境内有关证照的年检手续。
2、受理并协调督办县内企业、个体工商户有关投资软环境方面的投诉举报。
3、为各类经济组织和城乡居民申领有关证件提供服务。
4、负责各镇便民服务中心业务指导。
5、积极完成县委县政府交办的其它工作。
二、2016年年度部门主要工作
2016年,我们以全县机构改革为契机,全力推动服务中心改造工程建设,努力提升信息化服务水平。行政审批制度改革进一步深化,自身建设进一步加强。一年来共接待县内外客商及各界人士21251人次,受理各类服务事项16451件;按时办结率和群众满意率分别为99.5%和99%;全年涉及行政许可及服务事项政策性收费总额1049万元。
三、机构设置情况(部门基层预算单位构成及经费管理方式)
旬阳县政务大厅为一级预算单位,正科级规格,隶属于县政府办管理,属全额拨款参公管理事业单位,预算单位代码为118001。经费管理方式:政务大厅按规定开设基本账户(即财政零余额账户)和往来专户。
四、部门人员情况说明
旬阳县政务大厅编制8人,现有人员3人。副科级1人、科员2人。各窗口单位驻厅工作人员45人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
本单位无独立办公用房,办公地点在县城党家坝办公区环保局一二楼,办公用房由县政府统一安排。机关资产由办公室和财务室统一管理,均在县财政局固定资产系统中登记录入并建立有台账。单位车辆0辆。
六、部门预算绩效目标说明
部门预算按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,对部门预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,实现了绩效目标管理全覆盖。
七、2016年部门决算情况说明
本部门2016年总收入1344100元,总支出1242100元,年末结转及结余159700元。
1、本年财政拨款收入总额134.41万元,同上年增加143%,增加原因为县政府启动政务中心改造工程和电子审批监察系统建设项目,转下年结转结余15.97万元。
2.一般公共预算财政拨款支出124.21万元,同上年增加150%,增加原因为县政府启动政务中心改造工程和电子审批监察系统建设项目,基本支出36.03万元,占决算总支出的29%;项目支出88.18万元,占决算总支出的71%。
3.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况、增减变动及原因说明
本部门当年无此项收支
4.国有资本经营财政拨款收支决算总体情况、增减变动及原因说明
本部门当年无此项收支
5.“三公”经费等决算情况。三公经费支出33107.64元,为公车办公务用车运行维护费33107.64元,会议费0元,与上年持平。
6.本部门机关运行经费32.9万元,用于维持机关日常运行支出,同比增长0.2%,与上年基本持平。
7.政府采购支出情况
我单位采购支出0元。
八、2016年专项资金决算情况说明
2016年无专项资金收支。
九、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行费:指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
旬阳县政务大厅管理委员会办公室
2017年10月27日
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