一、部门主要职责
1、负责办理需报经县内有关部门审批、核发的批准文件、证照和县境内有关证照的年检手续。
2、受理并协调督办县内企业、个体工商户有关投资软环境方面的投诉举报。
3、为各类经济组织和城乡居民申领有关证件提供服务。
4、负责各镇便民服务中心业务指导。
5、积极完成县委县政府交办的其它工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年是“十三五”规划的关键之年,政务大厅工作的基本思路是:全面贯彻落实党的十八届全会精神,围绕县委十五次党代会议的总体部署,以开拓创新为动力,以全面提升服务水平为抓手,全方位、深层次推进行政审批制度改革和政务服务中心建设,为建设“一强五好”的陕西强县创造良好的政务环境。
一是全面完成政务服务中心改造工程建设,努力提升信息化水平。二是着力规范政务服务中心运行,深入推进简政放权,按照“凡批必进、应进必进”的原则,凡是与企业、社会组织、群众个人密切相关的行政审批和服务事项全部纳入政务服务中心办理。三是加强政务中心自身建设,进一步健全窗口管理机制和考核激励办法,努力形成一整套科学缜密、规范管用、运作高效的工作机制和管理规章。四是进一步完善政务服务体系,以县级政务服务中心建设为契机,把电子审批和电子监督平台向镇村基层延伸。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
旬阳县政务大厅为一级预算单位,正科级规格,隶属于县政府办管理,属全额拨款参公管理事业单位,预算单位代码为118001。经费管理方式:政务大厅按规定开设基本账户(即财政零余额账户)和往来专户。
四、人员情况说明
旬阳县政务大厅编制8人,现有人员3人。副科级1人、科员2人。各窗口单位驻厅工作人员45人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
本单位无独立办公用房,办公地点在县城党家坝办公区环保局一二楼,办公用房由县政府统一安排。机关资产由办公室和财务室统一管理,均在县财政局固定资产系统中登记录入并建立有台账。单位无公车。
六、部门预算绩效目标说明
部门预算按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,对部门预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,实现了绩效目标管理全覆盖。
七、部门预算收支说明及增减变动说明
1.收支预算总体情况及增减变动说明
2017年收支预算年预算收入30.37万元。其中:经费补助收入23.17万元,事业发展补助收入7.2万元。增减变动情况及原因:因单位较上年人员及其它方面变动不大,所以总体情况基本持平。
2.公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明
2017年度部门公共预算拨款支出30.37万元,其中:工资福利支出18.86万元,对个人和家庭补助1.6万元,日常公用经费支出9.91万元。增减变动情况及原因:因单位较上年人员及其它方面变动不大,所以总体情况基本持平。
3.政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出
4.国有资本经营预算拨款收支情况
无国有资本经营预算拨款收支
5.“三公”经费等预算情况
2016年“三公”经费预算数1万元,2017年“三公”经费预算数1万元,会议费5000元,公务接待费5000元。与上年持平。
6.机关运行经费安排情况
2017年度部门预算一般公共服务支出30.37万元,工资福利支出18.86万元,日常公用经费支出9.91万元。
7.政府采购情况
2017年全年无大宗采购,未列政府采购预算。零星办公用品购置严格按照政府采购要求,向县财政局申请、审核和批准后统一购买。
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年无专项资金预算
九、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费等。
旬阳县政务大厅管委会办公室
2017年3月9日
- 上一篇:旬阳县人民政府办公室关于在全县范围内立即开展安全生产整治工…[ 03-08 ]
- 下一篇:旬阳县小河镇中心学校高泥教学点工程磋商采购公告[ 03-20 ]